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Como patrón y dirigente de tu propio negocio, es imprescindible poseer un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de las entidades encargadas de los tributos en tu país, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para un buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos, el Estado mexicano impone ciertas normas y reglas a todos los ciudadanos, tanto físicos, como morales. Esta cuota y pago, es básicamente lo que se conoce como tributo, y en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse una declaración mensual que responda a los ingresos gravables de cada persona. 

Esta información, te ayudará a manejar mucho mejor tu empresa, y aquí pretendemos resolver cualquier duda que puedas tener con respecto al SAT.

¿Qué es el Servicio de Administración Tributaria (SAT)?

En los Estados Unidos Mexicanos, es la entidad encargada de cobrar los impuestos a cada uno de los ciudadanos. Es considerado un órgano desconcentrado, lo que quiere decir que está subordinado a otra administración y no posee personalidad jurídica ni patrimonio propio. 

En este caso, el SAT deriva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

¿Cuál es la función principal del SAT?

Este sistema recauda y administra los impuestos obtenidos por personas y empresas que serán destinados a financiar obras públicas, servicios públicos y gastos.

Por otro lado, el SAT también contribuye en procesos de entrada y/o salida de mercancías y servicios del territorio nacional, quién se encargará de evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Como un ente colocado a la disposición de todos los ciudadanos mexicanos, cualquier aclaración, queja, denuncia, sugerencia o comentario en general, es bien recibido y escuchado en el SAT. Igualmente, si existe confusión o desconocimiento sobre algún tema fiscal, el SAT posee las competencias necesarias para aclarar cualquier duda.

¿Cómo se creó el SAT?

Este sistema se creó en el año 1995, después de que se publicara la Ley del Servicio de Administración Tributaria, quien actualmente es la máxima autoridad fiscal. 

En marzo de 1996, el SAT fue autorizado y registró una nueva estructura orgánica básica de la SHCP.

Finalmente, el 1 de julio de 1997 inició sus actividades a través de diferentes unidades administrativas. El 5 de enero de 2016 se publica el Manual de Organización General del SAT que da a conocer su estructura y funciones.

¿Cuál es la importancia del SAT para las PYMES en México?

La importancia del SAT para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en México es multifacética y fundamental por varias razones:

Trámites que puedes realizar en el SAT

Básicamente, en el SAT podrás realizar todos los trámites correspondientes a materia fiscal. Sin embargo, para que puedas tener una mejor idea de ello, te desglosamos los principales servicios que ofrece el organismo:

Como un ente colocado a la disposición de todos los ciudadanos mexicanos, cualquier aclaración, queja, denuncia, sugerencia o comentario en general, es bien recibido y escuchado en el SAT. Igualmente, si existe confusión o desconocimiento sobre algún tema fiscal, el SAT posee las competencias necesarias para aclarar cualquier duda.

¿Cómo inscribir tu empresa ante el SAT?

Para inscribir tu empresa ante el SAT, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al portal oficial del SAT (sat.gob.mx).
  2. Selecciona la pestaña “Empresas”, luego “Trámites del RFC” y escoge “Inscripción al RFC”.
  3. Opta por “Preinscribe tu empresa en el RFC”. Necesitarás llenar un formulario con datos básicos de la empresa.
  4. Prepara la documentación necesaria como CURP, comprobante de domicilio fiscal, identificación oficial, y acta constitutiva de la empresa.
  5. Sigue los pasos indicados en la plataforma para completar la inscripción. Esto incluirá subir los documentos requeridos y confirmar la información proporcionada.
  6. Una vez validada la inscripción, recibirás una confirmación y podrás descargar tu Cédula de Identificación Fiscal que contiene el RFC de tu empresa.

¿Cuáles son las obligaciones fiscales básicas de SAT para PYMES?

  1. Inscripción en el Registro Patronal (REP):
    • Es obligatorio para todas las empresas que tengan empleados.
    • Se realiza en línea a través del portal del SAT.
  2. Inscripción en el RFC:
    • Toda empresa debe estar inscrita en el RFC.
    • El trámite se realiza en línea a través del portal del SAT.
  3. Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI):
    • Las empresas deben emitir CFDI por la venta de bienes o servicios.
    • Existen diferentes tipos de CFDIs según la operación realizada.
    • El SAT ofrece herramientas gratuitas para timbrar los CFDIs.
  4. Declaraciones y Pagos de Impuestos:
  5. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT):
    • Se presenta de forma anual en el mes de febrero.
    • En ella se informa al SAT sobre las operaciones realizadas con proveedores y clientes.
  6. Cumplimiento de las Normas de Contabilidad e Información Financiera (NIF):
    • Las empresas deben llevar una contabilidad de acuerdo a las NIF.
    • Esto permite tener un registro ordenado de las operaciones financieras de la empresa.
  7. Renovación de Firma Electrónica o efirma
    • Tiene una vigencia de 4 años y debe renovarse por parte del representante legal de la empresa.

Obligaciones relacionadas a la nómina que la empresa tiene que declarar en el SAT

Las obligaciones son importantes para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar multas o sanciones. A continuación, te presentamos un resumen de las principales obligaciones relacionadas con la nómina que la empresa debe declarar en el SAT:

  1. Inscripción en el Registro Patronal (REP):
    • Es obligatorio para todas las empresas que tengan empleados.
    • Se realiza en línea a través del portal del SAT.
  2. Timbrado de nómina:
    • Desde el 1 de julio de 2023, la nómina debe ser timbrada por el SAT para tener validez fiscal.
    • Existen diferentes proveedores de servicios de timbrado de nómina.
  3. Declaración Informativa de Sueldos y Salarios (DIM):
    • Se presenta de forma anual en el mes de febrero.
    • En ella se informa al SAT sobre los pagos realizados a los empleados durante el año anterior.
  4. Entero de impuestos retenidos:
  5. Cálculo y pago de impuestos sobre nómina:
    • Las empresas deben calcular y pagar el ISR y el IMSS a cargo de la empresa.
    • El pago se realiza de forma mensual.
  6. Envío de la información al Sistema Único de Autodeterminación (SUA):
    • Las empresas deben enviar al SUA la información de las retenciones de ISR e IMSS realizadas a sus empleados.
    • Esta información se utiliza para pre rellenar la declaración anual de los empleados.

¿Qué datos tiene que actualizar una empresa en el SAT?

Es importante mantener actualizados los datos fiscales de la empresa en el registro del SAT.

  1. Datos generales:
  2. Datos de empleados:
  3. Datos contables:
    • Ingresos y egresos
    • Activos y pasivos
    • Balances y estados de resultados
  4. Datos de socios o accionistas:
    • Nombres completos
    • CURP
    • Porcentaje de participación en la empresa
  5. Datos de los CFDI:
    • Serie y folio
    • Fecha de emisión
    • Monto total
    • Impuestos trasladados

¿Cómo saber cuál es la situación fiscal de mi empresa?

Para conocer la situación fiscal de tu empresa ante el SAT, puedes seguir estos pasos:

  1. Accede al portal del SAT. Ingresa al sitio oficial del SAT y selecciona la sección de “Mi Portal” o utiliza la aplicación SAT ID para iniciar sesión con tu RFC y contraseña.
  2. Consulta tu buzón tributario. Es una herramienta clave donde recibirás notificaciones, requerimientos, y podrás consultar tu situación fiscal actual. Asegúrate de tenerlo activo y revisarlo regularmente.
  3. Revisión de obligaciones fiscales. En la sección de “Servicios” o “Trámites”, busca opciones como “Consulta tus obligaciones fiscales” o “Mi contabilidad”. Aquí podrás ver las declaraciones pendientes, pagos a realizar y la periodicidad de tus obligaciones.
  4. Solicita una opinión de cumplimiento. Es un documento que refleja si estás al corriente en tus obligaciones fiscales. Puedes solicitarla dentro de la sección de “Certificación” en el portal.
  5. Consulta de estado de cuenta fiscal. Algunas secciones permiten consultar el estado de cuenta de tus contribuciones, lo que te ofrece un panorama de los pagos realizados y pendientes.

¿Cómo descargar la constancia de situación fiscal del SAT?

Para descargar la Constancia de Situación Fiscal de tu PYME desde el SAT, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al portal oficial del SAT utilizando tu RFC y contraseña o efirma.
  2. Una vez dentro, navega al menú de “Servicios por Internet”.
  3. Selecciona la opción de “Trámites del RFC”.
  4. Elige la opción “Constancia de Situación Fiscal”.
  5. Haz clic en el botón de descarga para obtener tu constancia en formato PDF.

Es recomendable verificar que todos los datos contenidos en la constancia sean correctos y estén actualizados. En caso de encontrar discrepancias, es importante realizar los ajustes necesarios a través de los servicios en línea del SAT o acudiendo personalmente a una de sus oficinas.

¿Cómo identificar si tienes saldo a favor en el SAT?

Para identificar si tu PYME tiene saldo a favor en el SAT, es necesario realizar primero la declaración anual de impuestos, donde se determina si se han pagado más impuestos de los que corresponden. 

Posteriormente, puedes verificar si tienes saldo a favor accediendo al portal oficial del SAT, utilizando tu RFC y contraseña o efirma para iniciar sesión. Dentro de la plataforma, existe un micrositio con un simulador de declaración anual, que permite estimar si tendrás saldo a favor o en contra, facilitando así la gestión fiscal de tu empresa.

Es importante revisar esta información y, en caso de tener saldo a favor, seguir los pasos indicados por el SAT para solicitar tu devolución de impuestos, mantenerte atento a los plazos estipulados para evitar demoras en el proceso.

Proceso para solicitar devoluciones de impuestos

Es indispensable ingresar al portal oficial y autenticarte con tu e.firma o RFC y contraseña. Después, dirígete a la sección “Devoluciones y Compensaciones” y selecciona “Solicitar Devolución”.

Llena el formulario electrónico correspondiente y adjunta en formato *.zip las constancias de retenciones y cualquier otra documentación requerida por el trámite. Es importante revisar los requisitos específicos para cada tipo de impuesto por el que se solicita la devolución, ya que pueden variar.

Una vez enviada la solicitud, puedes dar seguimiento al proceso a través de la misma plataforma. Recuerda que el SAT tiene un plazo de hasta 40 días hábiles para resolver sobre la solicitud de devolución.

¿Cuándo es posible checar el saldo a favor en el SAT 2024?

Una vez realizada la declaración, es posible revisar el saldo a favor accediendo al portal electrónico del SAT, utilizando tu RFC (en caso de no contar con este dato, te compartimos nuestra calculadora RFC) y contraseña o efirma para ingresar. 

En el sitio, se deben seguir los pasos indicados para consultar las devoluciones y compensaciones, lo que permitirá conocer si la empresa cuenta con un saldo a favor y proceder con los trámites correspondientes para su devolución si así se desea. 

Este proceso es crucial para la gestión fiscal efectiva de las pymes, permitiéndoles recuperar montos pagados en exceso y optimizar su flujo de efectivo.

¿Qué esperar de una auditoría por parte del SAT?

Durante una auditoría por parte del SAT a tu PYME, puedes esperar un proceso exhaustivo en el que el SAT revisará la congruencia entre los ingresos declarados y los comprobantes fiscales emitidos, así como el correcto cálculo y entero de las contribuciones.

El SAT notificará con antelación el inicio de la auditoría, solicitando documentación específica como registros contables, facturas, declaraciones de impuestos pasadas, entre otros. Es fundamental tener en orden toda la documentación requerida y colaborar de manera transparente durante el proceso. 

La auditoría puede culminar en ajustes a las declaraciones, el pago de impuestos omitidos, recargos o multas si se encuentran irregularidades. También es posible que, tras la auditoría, no se realicen ajustes si todo está en regla. 

Es clave prepararse con anticipación, manteniendo una contabilidad clara y al día, y considerar la asistencia de un asesor fiscal para navegar el proceso con mayor seguridad.

Errores más comunes en gestión de SAT para PYMES

Los errores más comunes en la gestión fiscal de las PYMES ante el SAT incluyen:

Consejos de éxito para la gestión de obligaciones ante el SAT

Para lograr una gestión exitosa de las obligaciones fiscales ante el SAT, considera estos consejos clave:

  1. Mantente informado. Las leyes y normativas cambian regularmente. Mantente al día con las actualizaciones y evita infracciones.
  2. Organización documental. Guarda todos los documentos relevantes, como facturas, recibos, y contratos, de manera ordenada para facilitar su acceso en declaraciones o auditorías.
  3. Utiliza herramientas digitales. Aprovecha las plataformas y herramientas digitales que el SAT ofrece para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, como la emisión de facturas electrónicas (CFDI).
  4. Educación continua. Participa en cursos y talleres sobre fiscalidad y uso de sistemas electrónicos del SAT. El conocimiento es fundamental para una gestión eficaz.
  5. Planeación fiscal. Desarrolla una estrategia de planeación fiscal con la ayuda de un profesional. Esto te permitirá optimizar tus obligaciones tributarias legítimamente.
  6. Cumplimiento puntual. Realiza tus declaraciones y pagos en tiempo y forma para evitar multas y recargos. La puntualidad es crucial en la gestión fiscal.
  7. Consulta a expertos. Ante dudas o situaciones complejas, consulta a contadores o asesores fiscales profesionales. Su experiencia puede ahorrarte tiempo y recursos.

Runa en el cumplimiento de obligaciones de tu PYME al SAT

Runa facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las PYMEs ante el SAT de varias maneras importantes:

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